为健全集团公司内部审计监督体系,促进内审工作规范化、标准化开展,6月29日,集团公司审计稽核部对《自治区国资委关于深化自治区属环球360企业内部审计监督工作的实施意见的通知》(以下简称“实施意见”)开展培训。通过对实施意见的出台背景、总体要求、工作内容进行解读,进一步明确内审工作要点、工作模板和工作流程,促进工作规范化、标准化建设。
会上,审计稽核部负责人对《自治区国资委关于做好2021年违规经营投资责任追究工作的通知》传达学习,并对集团公司及权属企业2021年违规追责工作做了部署安排。
集团公司审计稽核部、各权属企业内审人员10人参加了培训。
(审计稽核部)